目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位基本情况
三、部门主要工作总结
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
三、政府性基金支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
龙岩经济技术开发区(龙岩高新区)管委会部门的主要职责是:
(一)负责贯彻国家和省支持发展经济技术开发区和高新技术产业开发区的法律、法规和方针政策;组织起草经开区(高新区)有关政策规定并经批准后组织实施。
(二)研究拟定经开区(高新区)发展战略、经济社会发展规划和年度计划;研究拟定经开区(高新区)科技创新和科技服务体系建设的政策和措施。
(三)负责经开区(高新区)红线范围内产业用地的规划利用、建设工程、生态环保、市政公用设施、房地产、人防等建设和管理工作。
(四)管理经开区(高新区)的财政、税收、金融和国有资产,建立一级财政、一级金库,实行独立的预决算体制。
(五)按规定权限管理经开区(高新区)企业的进出口业务和对外经济技术合作,处理和协助经开区(高新区)的涉外事务;负责组织招商、项目引进等工作。
(六)负责贯彻执行国家统计政策、规划、基本统计制度和标准,负责经开区(高新区)统计工作。
(七)完成市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,龙岩经济技术开发区(龙岩高新区)管委会包括9个内设机构及3个下属单位,其中:列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
龙岩经济技术开发区(龙岩高新区)管理委员会 |
财政拨款 |
44 |
80 |
|
龙岩市土地收购储备中心龙岩经济技术开发区分中心 |
财政核拨 |
11 |
0 |
|
龙岩经济技术开发区(龙岩高新技术产业开发区)企业服务中心 |
财政核拨 |
16 |
0 |
|
龙岩经济技术开发区(龙岩高新技术产业开发区)投资促进中心 |
财政核拨 |
11 |
0 |
三、部门主要工作总结
2019年,龙岩经济技术开发区(龙岩高新区)管委会主要任务是:深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及省、市历届全会精神,围绕我市“一市两区三组团”的城市发展格局,继续按照“产城融合、二三并举,创新创业、招商引智,体制优化、精简高效”发展定位,全力打造“东肖产城融合区”“红坊现代物流区”和“高陂高端制造产业区”三大片区。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)产业发展稳中有进。主导产业稳步增长。全年完成机械装备产业产值218亿元,8家龙头企业产值174.3亿元、比增5.1%,11个省市重点、3个“重中之重” 完成投资45.7亿元、8.1亿元,占计划的112.8%、129.3%。“3个100”平稳增长。8家工业(服务业)企业、6个投资增长点项目、5家财税增长点企业分别完成4.60亿元、11.97亿元、1.22亿元,分别完成年度计划43%、126.4%、314.2%。三产发展持续提速。全年外贸出口29.1亿元,占年度任务的100%,成功培育服务业龙头企业3家、限上商贸企业2家、规模以上服务业企业4家。
(二)招商引资稳中提质。全年谋划项目18个,完成率138.5%,签约项目54个,总投资约142.6亿元,完成率234.8%,实现新签约项目开工46个,新签约项目转化开工率85.2%,竣工项目43个,竣工率79.6%。面上招商区域“广”。盯紧粤港澳、京津冀、长三角、闽西南,全年引进项目37个,总投资约65亿元,其中10亿元以上项目2个,上市公司1家,外资项目3个。线上招商突破“多”。实现“老树发新枝”,龙净、福龙马等企业新上项目11个,总投资约17亿元;总部经济“新枝长成林”,引入字节跳动、爱迪尔珠宝、天英科技等上市公司,珠江大厦实现入驻企业19家,年产值超30亿元,税收达2.5亿元。点上招商手段“活”。组建招商小分队,成立招商公司,外出招商60批次,对接推进项目150余项,引进万洋众创城、智康光热、兰迪真空玻璃等大、好项目。
(三)基础设施稳中变好。规划设计优布局。高陂重点推进“五园”整体建设,红坊重点打造现代物流园,依托陆地港,汇聚中农批、冷链物流、海华医药等优质企业;紧贴民生解难题。龙岩实验学校、专用车主题公园、莲花三期等项目建成使用,莲花三期回迁率达99%。聚焦基础建配套。新建南北环路二期、上洋西路、龙溪邦西路等市政交通路网13条,其中,东肖红坊片区全年计划投资1.9亿元,高陂片区重点推进“五路”建设,总投资38.9亿元,15个配套工程,总投资达9.7亿元。
(四)要素保障稳中增效。帮企业找“钱”。建立惠企政策联席会议制度,向上争取资金1.15亿元,兑现各类惠企奖补资金2.37亿元。深化政银企担合作,实现九龙水泵、环海环保等7家企业签约金融机构,授信达12亿元,中浦公司累计为17家企业提供融资授信4亿元。落实“双创”工作,实施平台建设15个,科技成果转化项目47个,补助资金560万元。帮项目找“地”,借助百日攻坚大会战,全年累计签约200户,签约面积6.02万平方米;拆除192户,完成拆除面积5.7万平方米,完成土地征收336.9亩。出让用地4宗473亩,土地收储7宗145.14亩。
第二部分 2019年度部门决算表
(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)
1. {C}收入支出决算总表
|
收支决算总表 |
|||
|
|
|
|
|
|
编制单位:龙岩经济技术开发区 |
|
单位:万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
5659.70 |
一、一般公共服务支出 |
2700.52 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
三、上级补助收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
四、事业收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
五、经营收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
六、附属单位上缴收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
309.12 |
|
七、其他收入 |
0.14 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
133.07 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
83.32 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
291.57 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1025.74 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
4.80 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
19.14 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
134.14 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
43.85 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
174.88 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0 |
|
|
本年收入合计 |
5659.84 |
本年支出合计 |
4920.14 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
年初结转和结余 |
1902.18 |
年末结转和结余 |
2641.88 |
|
合计 |
7562.02 |
合计 |
7562.02 |
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
2. {C}收入决算表
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位:龙岩经济技术开发区 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
5,659.84 |
5,659.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,082.07 |
1,082.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
439.00 |
439.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010305 |
专项业务活动 |
82.00 |
82.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011104 |
大案要案查处 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
173.00 |
173.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
841.00 |
841.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
17.22 |
17.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
25.80 |
25.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110302 |
水体 |
105.55 |
105.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,165.51 |
1,165.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
370.00 |
370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
78.00 |
78.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
16.20 |
16.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
213.42 |
213.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
3. {C}支出决算表
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位:龙岩经济技术开发区 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
4,920.14 |
1,821.69 |
3,098.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,273.23 |
1,273.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
450.31 |
0.00 |
450.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010305 |
专项业务活动 |
64.53 |
64.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
12.45 |
12.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
57.27 |
0.00 |
57.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
6.39 |
4.89 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011104 |
大案要案查处 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011304 |
对外贸易管理 |
21.50 |
21.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
171.80 |
21.77 |
150.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
7.97 |
7.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
30.04 |
1.95 |
28.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
589.14 |
32.82 |
556.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
37.64 |
0.00 |
37.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.54 |
74.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.67 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
17.22 |
0.00 |
17.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.06 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
82.26 |
82.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110302 |
水体 |
105.55 |
0.00 |
105.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,020.94 |
0.00 |
1,020.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
0.88 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
18.25 |
0.00 |
18.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
134.14 |
134.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240106 |
安全监管 |
32.61 |
0.13 |
32.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
11.24 |
11.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
174.88 |
43.55 |
131.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
4. {C}财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||
|
编制单位:龙岩经济技术开发区 |
|
|
金额单位:万元 |
|
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目(按功能分类) |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
5659.7 |
一、一般公共服务支出 |
2700.52 |
2700.52 |
0.00 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
309.12 |
309.12 |
0.00 |
||||||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
133.07 |
133.07 |
0.00 |
||||||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
83.32 |
83.32 |
0.00 |
||||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
291.57 |
291.57 |
0.00 |
||||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,025.74 |
1,025.74 |
0.00 |
||||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
||||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
19.14 |
19.14 |
0.00 |
||||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
134.14 |
134.14 |
0.00 |
||||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
43.85 |
43.85 |
0.00 |
||||||
|
|
|
二十二、其他支出 |
174.84 |
174.84 |
0.00 |
||||||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
本年收入合计 |
5,659.70 |
本年支出合计 |
4,920.09 |
4,920.09 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
1,893.95 |
年末财政拨款结转和结余 |
2,633.55 |
2,633.55 |
0.00 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,893.95 |
|
|
|
|
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
总计 |
7,553.64 |
总计 |
7,553.64 |
7,553.64 |
0.00 |
||||||
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
5. {C}一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
编制单位: |
龙岩经济技术开发区 |
|
金额单位:万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
4,920.09 |
1,821.64 |
3,098.45 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,273.23 |
1,273.23 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
450.31 |
0.00 |
450.31 |
|||
|
2010305 |
专项业务活动 |
64.53 |
64.53 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
|||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
|||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
12.45 |
12.45 |
0.00 |
|||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
57.27 |
0.00 |
57.27 |
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
6.39 |
4.89 |
1.50 |
|||
|
2011104 |
大案要案查处 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
|||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
|||
|
2011304 |
对外贸易管理 |
21.50 |
21.50 |
0.00 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
171.80 |
21.77 |
150.02 |
|||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
7.97 |
7.97 |
0.00 |
|||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
30.04 |
1.95 |
28.09 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
589.14 |
32.82 |
556.31 |
|||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
37.64 |
0.00 |
37.64 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.54 |
74.54 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.67 |
3.67 |
0.00 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
17.22 |
0.00 |
17.22 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.06 |
0.00 |
1.06 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
82.26 |
82.26 |
0.00 |
|||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
|||
|
2110302 |
水体 |
105.55 |
0.00 |
105.55 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,020.94 |
0.00 |
1,020.94 |
|||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
|||
|
2130205 |
森林培育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
|||
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
0.88 |
0.00 |
0.88 |
|||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
18.25 |
0.00 |
18.25 |
|||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
134.14 |
134.14 |
0.00 |
|||
|
2240106 |
安全监管 |
32.61 |
0.13 |
32.48 |
|||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
11.24 |
11.24 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
174.84 |
43.51 |
131.33 |
|||
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
6. {C}一般公共预算财政拨款支出决算明细表
|
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
|||
|
编制单位:龙岩经济技术开发区 |
|
金额单位:万元 |
|
|
项 目 |
合 计 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||
|
合 计 |
4920.09 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
1,557.85 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1,623.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
68.26 |
|
|
308 |
资本性支出(基本建设) |
0.00 |
|
|
310 |
资本性支出 |
793.23 |
|
|
311 |
对企业补贴(基本建设) |
0.00 |
|
|
312 |
对企业补贴 |
877.75 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
7. {C}一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||
|
编制单位:龙岩经济技术开发区 |
|
|
金额单位:万元 |
|
|
|
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||
|
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,543.04 |
302 |
商品和服务支出 |
249.91 |
310 |
资本性支出 |
26.35 |
|||||||
|
30101 |
基本工资 |
308.66 |
30201 |
办公费 |
40.95 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
206.85 |
30202 |
印刷费 |
3.34 |
31002 |
办公设备购置 |
26.35 |
|||||||
|
30103 |
奖金 |
17.84 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.79 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||
|
30107 |
绩效工资 |
42.93 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
87.40 |
30206 |
电费 |
1.07 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.67 |
30207 |
邮电费 |
6.65 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
44.47 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
33.35 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.07 |
30211 |
差旅费 |
25.81 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||
|
30113 |
住房公积金 |
134.14 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
6.62 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.10 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
650.66 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.34 |
30215 |
会议费 |
0.68 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.01 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
4.13 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.32 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
62.70 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.94 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.34 |
30239 |
其他交通费用 |
43.61 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
41.20 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
人员经费合计 |
1,545.38 |
公用经费合计 |
276.26 |
||||||||||||
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
8. {C}政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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编制单位:龙岩经济技术开发区 |
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金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
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合计 |
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注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
说明“本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。
9. {C}机构运行信息表
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机构运行信息表 |
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编制单位:龙岩经济技术开发区 |
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金额单位:万元 |
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项 目 |
统计数 |
项 目 |
统计数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
二、机关运行经费 |
241.87 |
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(一)支出合计 |
20.69 |
(一)行政单位 |
241.87 |
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1.因公出国(境)费 |
6.62 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
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2.公务用车购置及运行维护费 |
9.94 |
三、国有资产占用情况 |
— |
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(1)公务用车购置费 |
0.00 |
(一)车辆数合计(辆) |
8.00 |
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(2)公务用车运行维护费 |
9.94 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
0.00 |
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3.公务接待费 |
4.13 |
2.主要领导干部用车 |
0.00 |
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(1)国内接待费 |
4.13 |
3.机要通信用车 |
0.00 |
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其中:外事接待费 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
0.00 |
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(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
5.执法执勤用车 |
0.00 |
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(二)相关统计数 |
— |
6.特种专业技术用车 |
0.00 |
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1.因公出国(境)团组数(个) |
2.00 |
7.离退休干部用车 |
0.00 |
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2.因公出国(境)人次数(人) |
3.00 |
8.其他用车 |
8.00 |
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3.公务用车购置数(辆) |
0.00 |
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
0.00 |
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4.公务用车保有量(辆) |
8.00 |
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
0.00 |
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5.国内公务接待批次(个) |
66.00 |
四、政府采购支出信息 |
— |
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其中:外事接待批次(个) |
0.00 |
(一)政府采购支出合计 |
24.39 |
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6.国内公务接待人次(人) |
488.00 |
1.政府采购货物支出 |
24.39 |
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其中:外事接待人次(人) |
0.00 |
2.政府采购工程支出 |
0.00 |
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7.国(境)外公务接待批次(个) |
0.00 |
3.政府采购服务支出 |
0.00 |
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8.国(境)外公务接待人次(人) |
0.00 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
0.00 |
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其中:授予小微企业合同金额 |
0.00 |
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注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年龙岩经济技术开发区(龙岩高新区)部门决算汇总年初结转和结余1902.18万元,本年收入5659.84万元,本年支出4920.14万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余2641.88万元。
(一)2019年收入万元,比2018年决算数增加11.36万元,增长0.2%,具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入5659.7万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3.事业收入0.00万元。
4.经营收入0.00万元。
5.上级补助收入0.00万元。
6.附属单位上缴收入0.00万元。
7.其他收入0.14万元。
(二)2019年支出万元,比2018年决算数增加274.31万元,增长5.9%,具体情况如下:
1.基本支出1821.69万元。其中,人员支出1545.38万元,公用支出276.31万元。
2.项目支出3098.45万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算拨款支出4920.09万元,比上年决算数增加274.31万元,增长5.9%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)2010301(行政运行)1273.23万元,较上年决算数减少439.69万元,减少25.67%。主要原因是机构改革,对应支出减少。
(二)2010302(一般行政管理事务)450.31万元,较上年决算数增加132.88万元,增长41.86%。主要原因是财政预算科目调整,办公室租金及水电费在本科目列支。
(三)2010305(专项业务活动)64.53万元,较上年决算数增加49.28万元。主要原因,财政预算科目调整,将原属于2010301(行政运行)科目支出的车辆租赁费用调整为本科目列支。
(四)2010399 (其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出)6.73万元,较上年决算数减少203.27万元。主要原因是2018年财政预算科目调整将办公楼租金在该科目列支。
(五)2010507(专项普查活动)1.75万元,较上年决算数减少4.86万元。主要原因是2018年开展经济普查活动经费。
(六)2010599(其他统计信息事务支出)12.45万元,较上年决算数增加12.45万元。主要原因是财政预算科目调整,统计部门相关业务经费在本科目开支。
(七)2010608(财政委托业务支出)57.27万元,较上年决算数减少101.73万元,减少63.98%。主要原因是2019年部分项目审核未结算,支出减少。
(八)2010699(其他财政事务支出)6.39万元,较上年决算数减少1.12万元。
(九)2011104(大案要案查处)4.88万元。主要原因是财政预算科目调整,纪检办案专项经费在本科目列支。
(十)2011199(其他纪检监察事务支出)2.54万元。主要原因是财政预算科目调整,纪检部门经费在本科目列支。
(十一)2011304(对外贸易管理)21.5万元,较上年决算数增加4.5万元。
(十二)2011308(招商引资)171.8万元,较上年决算数增加70.63万元,增长69.81%。主要原因是2019年开发区管委会大力推进招商活动,相应招商专项经费开支增加。
(十三)2011399(其他商贸事务支出)7.97万元,较上年决算数减少1.96万元。
(十四)2013699(其他共产党事务支出)30.04万元。主要原因是财政预算科目调整,相关党建工作经费在本科目列支。
(十五)2019999(其他一般公共服务支出)589.14万元,较上年决算数增加425.68万元,增长260%。主要原因是本科目2019年增加企业服务中心办公场所租金、物业费及服务协调企业专项经费等开支。
(十六)2060399(其他应用研究支出)300万元。主要原因是龙岩学院专用车工程技术研究中心发展基金。
(十七)2069999(其他科学技术支出)9.12万元,较上年决算数增加4.63万元。主要原因是科技部门开展业务活动相关经费。
(十八)2080502(事业单位离退休)37.64万元,较上年决算数增加7.21万元。
(十九)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)74.54万元,主要原因是财政预算科目调整。
(二十)2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)3.67万元,主要原因是财政预算科目调整。
(二十一)2089901(其他社会保障和就业支出)17.22万元,主要原因是财政预算科目调整。
(二十二)2100799(其他计划生育事务支出)1.06万元,主要原因是财政预算科目调整。
(二十三)2101101(行政单位医疗)82.26万元,较上年决算数增加14.57万元,增长21.52%,主要原因是缴交基数调整,医疗保险费用上升。
(二十四)2110199(其他环境保护管理事务支出)6.02万元,较上年决算数增加3.95万元,主要为住建及环境保护相关部门日常公用经费。
(二十五)2110302(水体)105.55万元,主要原因是污水处理费用。
(二十六)2110399(其他污染防治支出)180万元,主要原因是固体废弃物处置费用。
(二十七)2120501(城乡社区环境卫生)1020.94万元,较上年决算数增加400.35万元,增长64.51%。主要原因财政预算科目调整将原属于2149901(公共交通运营补助)列支的公交车运行费用调整为本科目列支。
(二十八)2129901(其他城乡社区支出)4.8万元。主要原因财政预算科目调整。
(二十九)2149901(公共交通运营补助)4.8万元,较上年决算数减少220.2万元,下降98%。主要原因是财政预算科目调整将原属于本科目列支的公交车运行费用调整到2120501(城乡社区环境卫生)科目列支。
(三十)2150805(中小企业发展专项)0.88万元。主要原因财政预算科目调整,相关中小企业专项经费在本科目列支。
(三十一)2159999(其他资源勘探信息等支出)18.25万元,主要原因财政预算科目调整,与扶持机械产业相关经费在本科目列支。
(三十二)2210201(住房公积金)134.14万元,较上年决算数增加10.99万元,增长8.9%。主要原因是缴交基数调整,住房公积金支出增加。
(三十三)2240106(安全监管)32.61万元,主要原因财政预算科目调整,安全监管专项经费开支。
(三十四)2240199(其他应急管理支出)11.24万元,主要原因财政预算调整,安全监管部门经费开支。
(三十五)2299901(其他支出)174.84万元,较上年决算数增加106.39万元,增长155%。主要原因是财政预算科目调整,工会经费、残疾人就业保障金、创建文明城市专项经费、党报党刊征订费等费用支出。
三、政府性基金支出决算情况说明
2019年度政府性基金支出0.00万元,2018年度政府性基金支出0万元。本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1821.64万元,其中:
(一)人员经费1545.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费276.31万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出20.69万元,比年初预算的70万元,下降70%。主要原因是严格执行中央八项规定及“三公”经费开支的相关规定,缩减“三公经费”开支数额。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出6.62万元,比年初预算的8万元下降17.25%。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组2个;全年因公出国(境)累计3人次。主要是2019年5月付赴澳大利亚、新西兰招商引资及合作交流,发生费用3.4万元;2019年9月赴台湾经贸考察交流,发生费用3.21万元;费用开支内容为国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、城际交通费及其他费用。
(二)公务用车购置及运维费支出9.94万元,比年初预算的44万元下降77.41%,一是严格执行中央八项规定及公务用车运行维护经费开支的相关规定,缩减“三公经费”开支数额;二是年初预算中包含了支付给租赁公司的公车租赁及代管费用。其中:
公务用车购置费支出0.00万元,比年初预算0万元。
公务用车运维费支出9.94万元,比年初预算的44万元下降77.41%,严格执行中央八项规定及公务用车运行维护经费开支的相关规定,缩减“三公经费”开支数额。截至2019年12月31日,本部门公务用车保有量为8辆。
(三)公务接待费支出4.13万元,比年初预算的18万元下降77.06%。主要原因是严格执行中央八项规定及公务接待费开支的相关规定,缩小接待范围、接待对象、接待标准,缩减公务接待费开支,累计接待66批次、488人次。
六、预算绩效情况说明
项目支出绩效自评工作开展情况:共对2019年度65个部门业务费开展绩效自评,涉及财政拨款资金共计2958万元。根据年初设定的绩效目标,本年度绩效自评结果为“优”的项目是65个,“良”的项目是0个,“中”的项目是0个,“差”的项目是0个。
共对2019年度30个部门发展性项目支出和部门管理的专项转移支付项目实施绩效自评,涉及财政拨款资金共计24797万元。评价结果为“优”的项目是19个,“良”的项目是9个,“中”的项目是0个,“差”的项目是2个。
七、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2019年度机关运行经费支出241.87万元,比上年决算数减少73.58%,主要是:2019年机构改革且财政预算调整,同时严格控制经费开支,缩减运行经费列支数额。
(二)政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额24.39万元,其中:政府采购货物支出24.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。