一、龙岩高新区(经开区)本级支出决算说明
2025年度龙岩高新区(经开区)本级一般公共预算支出决算数为39,849万元,较上年减少2,347万元,下降5.6%。具体情况如下:
(一) 一般公共服务支出4,339万元,较上年减少388万元,下降8.2%。其中:
1.政府办公厅(室)及相关机构事务支出2,265万元,较上年减少244万元,下降9.72%。
2.统计信息事务支出12万元,较上年减少12万元,下降50%。
3.财政事务支出70万元,较上年减少1万元,下降1.41%。
4.税收事务支出870万元,较上年减少80万元,下降8.42%。
5.商贸事务支出253万元,较上年增加127万元,增长100.79%。
6.港澳台事务支出7万元。
7.群众团体事务支出120万元,较上年减少6万元,下降4.76%。
8.组织事务支出10万元,较上年增加5万元,增长100%。
9.其他共产党事务支出(款)支出89万元,较上年减少38万元,下降29.92%。
10.市场监督管理事务支出35万元,与上年持平。
11.其他一般公共服务支出(款)支出608万元,较上年减少10万元,下降1.62%。
(二) 教育支出751万元,较上年增加476万元,增长173.1%。主要是其他教育支出增加。其中:
1.普通教育支出200万元,较上年减少70万元,下降25.93%。
2.其他教育支出(款)支出551万元,较上年增加546万元,增长10920%。
(三) 科学技术支出950万元,较上年减少3,068万元,下降76.4%。主要是技术研究与开发支出减少。其中:
1.技术研究与开发支出938万元,较上年减少2402万元,下降71.92%
2.其他科学技术支出(款)支出12万元,较上年减少14万元,下降53.85%。
(四) 社会保障和就业支出701万元,较上年增加207万元,增长41.9%。主要是就业补助支出增加。其中:
1.人力资源和社会保障管理事务支出19万元,较上年减少191万元,下降90.95%。
2.行政事业单位养老支出支出179万元,较上年减少50万元,下降21.83%。
3.就业补助支出499万元,较上年增加449万元,增长898%。
4.其他社会保障和就业支出(项)支出4万元,较上年减少1万元,下降20%。
(五) 卫生健康支出100万元,与上年持平。其中:
1.行政事业单位医疗支出100万元,与上年持平。
(六) 节能环保支出13,419万元,较上年增加6,698万元,增长99.7%,主要是能源节约利用和污染减排支出增加。其中:
1.环境保护管理事务支出35万元,较上年减少69万元,下降66.35%。
2.污染防治支出873万元,较上年增加109万元,增长14.27%。
3.能源节约利用(款)支出8449万元,较上年增加2610万元,增长44.7%。
4.污染减排支出3750万元。
5.循环经济(款)支出300万元。
6.能源管理事务支出12万元,较上年减少2万元,下降14.29%。
(七) 城乡社区支出1,310万元,较上年减少3,585万元,下降73.2%,主要是城乡社区公共设施支出减少。其中:
1.城乡社区管理事务支出8万元。
2.城乡社区环境卫生(款)支出1262万元,较上年减少241万元,下降16.03%。
3.建设市场管理与监督(款)支出40万元,与上年持平。
(八) 交通运输支出306万元,较上年增加43万元,增长16.3%。其中:
1.其他交通运输支出(款)支出306万元,较上年增加43万元,增长16.35%。
(九) 资源勘探信息等支出8,046万元,较上年增加4,118万元,增长104.8%。主要是制造业支出增加。其中:
1.制造业支出6000万元。
2.支持中小企业发展和管理支出支出616万元,较上年减少240万元,下降28.04%。
3.其他资源勘探工业信息等支出(款)支出1430万元,较上年减少1605万元,下降52.88%。
(十) 商业服务业等支出828万元,较上年减少1,824万元,下降68.8%,主要是涉外发展服务支出减少。其中:
1.商业流通事务支出1万元,较上年减少129万元,下降99.23%。
2.涉外发展服务支出支出827万元,较上年减少1095万元,下降56.97%。
(十一) 自然资源海洋气象等支出20万元,与上年持平。其中:
1.自然资源事务支出20万元,与上年持平。
(十二) 住房保障支出141万元,较上年减少7万元,下降4.7%。其中:
1.住房改革支出支出141万元,较上年减少7万元,下降4.73%。
(十三) 灾害防治及应急管理支出591万元,较上年减少157万元,下降21%。其中:
1.应急管理事务支出101万元,较上年减少227万元,下降69.21%。
2.消防救援事务支出490万元,较上年增加70万元,增长16.67%。
(十四) 其他支出3,019万元,较上年减少4,638万元,下降60.6%。其中:
1.其他支出(款)支出3019万元,较上年减少4638万元,下降60.57%。
(十五) 债务付息支出5,308万元,较上年减少59万元,下降1.1%。其中:
1.地方政府一般债务付息支出支出5308万元,较上年减少59万元,下降1.1%。
(十六) 债务发行费用支出20万元,较上年增加16万元,增长400%。其中:
1.地方政府一般债务发行费用支出支出20万元,较上年增加16万元,增长400%。
二、举借政府债务情况
(一)政府债务规模情况
2025年,省财政核定我区政府债务限额48.16亿元,其中,一般债务16.17亿元,专项债务31.99亿元。截至2025年末,政府债务余额48.16亿元,其中:一般债务16.17亿元、专项债务31.99亿元,严格控制在核定的限额之内。
(二)政府债务期限结构情况
龙岩高新区(经开区)2025年末政府债务余额中,2026年到期6.77亿元,占14.06%;2027年到期1.26亿元,占2.62%;2028年到期6.39亿元,占13.26%;2029年到期1.83亿元,占3.79%,2030年及以后年度到期31.91亿元,占66.27%。
(三)政府债券发行使用情况
2025年,龙岩高新区(经开区)由省级代为发行地方政府债券11.02亿元。其中:新增政府债券0.02亿元,用于龙岩高新区(经开区)陆港小镇周边道路工程项目;再融资债券11亿元,用于偿还到期地方政府债券本金。
(四)政府债务还本付息情况
2025年,龙岩高新区(经开区)偿还政府债券本息13.86亿元,其中:本金12.23亿元、利息1.63亿元。
三、预算绩效开展情况
2025年度龙岩高新区(经开区)扎实落实《中共福建省委福建省人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》,健全全过程预算绩效管理机制。对373个项目精准设定绩效目标,并实现与部门预算同步高效批复。绩效自评与重点评价工作稳步实施:组织1个部门开展绩效自评;市(县、区)财政部门对2个重点支出项目进行了财政重点评价,涉及财政资金2564万元,《财政评价报告》详见附件:企业服务中心专项经费使用绩效评价报告-辰星所〔2025〕咨字第024号,市政经费使用绩效评价报告-辰星所〔2025〕咨字第025号。